Artikelcode
De artikelcode is uniek en is maximaal 14 posities. Het is raadzaam om de lengte van de artikelcode voor alle artikelen gelijk te houden daar de sortering van de artikelcode alfanumeriek is.
Voorbeeld:
00001
00015
00120
00200
01350
10001
50030
Worden de voorloopnullen niet gebruikt, dan wordt het bovenstaande voorbeeld als volgt gesorteerd:
1
10001
120
1350
15
200
50030
Omschrijving
De omschrijving van het artikel wordt hier ingetoetst. Er zijn meerdere mogelijkheden om gebruik te maken van extra omschrijvingen indien het aantal posities in dit veld onvoldoende is:
Het veld Omschrijving (vervolg) in de artikelkaart
Extra Artikelomschrijvingen
Handmatige omschrijvingen tijdens de facturering
Factuurteksten
Omschrijving (vervolg)
Hier kan een extra omschrijving worden ingetoetst betreffende het artikel. In het tabblad Verkoop van Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie kan worden aangegeven of deze omschrijving op de factuur onder of achter de normale artikelomschrijving moet worden afgedrukt.
Het is mogelijk om tijdens de facturering de vervolgomschrijving aan te passen.
Deze vervolgomschrijving wordt direct achter de eerste omschrijving geplaatst. Je dient er dus rekening mee te houden dat u deze vervolgomschrijving, indien gewenst, met een spatie begint.
Zoeksleutel 1
De zoeksleutel is een hulpmiddel om een artikel terug te vinden. De zoeksleutel kan in meerdere programma's, bijv. opvragen en facturering, worden gebruikt. Bij het afdrukken kan de zoeksleutel als sorteer- en/of selectiecriterium worden gebruikt.
Automatisch verschijnen in dit veld de eerste 20 posities van de omschrijving van het artikel. De zoeksleutel kan echter afwijken van deze omschrijving en handmatig worden gewijzigd. De inhoud van dit veld wordt altijd in hoofdletters opgeslagen.
Zoeksleutel 2 en 3
Deze zoeksleutels zijn extra hulpmiddelen om een artikel terug te vinden. Zoeksleutel 2 en 3 kunnen vrij worden gebruikt voor bijvoorbeeld een productgroep. De inhoud van dit veld wordt altijd in hoofdletters opgeslagen.
Artikelgroepnr.
Het is verplicht om dit veld in te vullen. Het artikelgroepnummer dat hier wordt ingevuld, bepaalt samen met de omzetcategorie die is ingevuld bij de debiteur, de uiteindelijke opbrengstrekening.
Kortingsgroepnr.
De kortingsgroep die hier wordt ingegeven, wordt gebruikt door de kortingsmatrix. Zie Onderhoud | Facturering | Kortingsmatrix.
Met behulp van de Kortingsmatrix is het mogelijk om aan een groep artikelen (in combinatie met het debiteurenkortingsgroepnr.) een kortingspercentage te bepalen.
BTW-code verkoop
De hier ingegeven code dient te zijn gedefinieerd in de tabel BTW-gegevens. Uitsluitend BTW-codes met de soort "Af te dragen" kunnen worden ingegeven.
Indien je bedrijf BTW-plichtig is, dient er altijd een BTW-code ingegeven te worden. Indien een debiteur zonder BTW gefactureerd moet worden, kan dit bij de desbetreffende debiteur worden aangegeven. De BTW-code van het artikel wordt in dat geval genegeerd.
Statistiekcode verkoop
Er kan een keuze worden gemaakt:
Artikelcode | De omzet wordt per debiteur per artikelcode uitgesplitst. |
Artikelgroep | De omzet wordt per debiteur per artikelgroep uitgesplitst. |
Niet uitgesplitst | De omzet per debiteur wordt niet uitgesplitst. |
Samen met de statistiekcode van de debiteur wordt bepaald hoe de omzetstatistieken worden afgedrukt. Ongeacht de statistiekcode die hier wordt ingevuld, worden de statistieken te allen tijde op de meest uitgebreide manier bijgehouden. Voordeel hiervan is dat eventueel later alsnog een uitgebreidere statistiek kan worden afgedrukt.
Aantal van toepassing
Er kan worden gekozen voor:
| Tijdens de facturering wordt gebruik gemaakt van aantallen. |
| Tijdens de facturering worden geen aantallen gebruikt. Indien alleen gebruik wordt gemaakt van een omschrijving met één bedrag (bijvoorbeeld dienstverlening) , kan men ervoor kiezen geen gebruik te maken van aantallen. |
Verkoophistorie
Er kan worden gekozen voor:
| Door deze optie aan te vinken wordt de verkoophistorie voor dit artikel bijgehouden. Samen met het veld Verkoophistorie van de debiteur wordt bepaald hoe de Verkoophistorie default wordt afgedrukt. Ongeacht de waarde die hier wordt ingevuld, wordt de verkoophistorie te allen tijde bijgehouden. Voordeel hiervan is dat eventueel later alsnog de Verkoophistorie kan worden afgedrukt. Bij het opvragen van de verkoophistorie wordt wel de keuze gehanteerd die hier is gemaakt. |
| Er wordt geen verkoophistorie bijgehouden. |
Gewicht, Eenheid / verpakking, Aantal per colli
Deze velden zijn momenteel (nog) niet in gebruik en kunnen informatief worden gebruikt.
Blokkeren
Standaard is een artikel niet geblokkeerd en kan het in alle noodzakelijke programma's worden benaderd.
Geblokkeerde artikelen (bijvoorbeeld artikelen die uit het assortiment zijn), kunnen niet worden gebruikt in de facturering. Ook als artikelen bijvoorbeeld door middel van een import worden geüpdate ( denk bijvoorbeeld aan prijswijzigingen) worden geblokkeerde artikelen niet gewijzigd.