BasisgegevensAlvorens je kunt factureren moeten de volgende basisgegevens ingevoerd en/of aangepast te worden aan je wensen. Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie | tab VerkoopIn de tab Verkoop kun je een aantal instellingen ten behoeve van de werking van de facturering verrichten, zoals:
Het is belangrijk dat alle velden in deze tab goed zijn ingevuld voordat u gaat factureren. Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie | tab AlgemeenIndien je je bedrijfsgegevens door Minox op de factuur afgedrukt wilt hebben moeten in dit tabblad naam, adres, KvK nummer, BTW ID nummer en dergelijke worden ingevuld in dit tabblad. Meestal wordt tegenwoordig echter gebruik gemaakt van eigen briefpapier dat als achtergrond wordt geüpload. Zie de instructie video op deze pagina voor het instellen van de factuurlayout. Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie | tab DocumentenIn de tab Documenten geeft u aan of u voor de factuur een horizontale of een verticale sluitregel wenst. Vervolgens kun je de lay-out voor de factuur naar persoonlijk inzicht wijzigen. Onderhoud DebiteurenIn de tab Verkoop kun je de rubrieken van de debiteur onderhouden die specifiek voor de facturering van belang zijn. Onderhoud ArtikelenHiermee kun je de artikelen met alle gewenste rubrieken vastleggen zoals omschrijvingen, prijzen, artikelgroep en BTW-code. InstructievideoBekijk een video met een uitleg over het instellen van de factuurlayout. Onderhoud | FactureringHier tref je een aantal basisbestanden aan ten behoeve van de facturering:
|
Klik op Taken | Facturering om een factuur aan te maken.
ModusIn de factuurregels is het mogelijk om mutaties in te voeren of te bekijken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bewerkingsmodus en opvraagmodus.
NavigatieNavigeren door de factuurregels kan met behulp van de pijltoetsen.
Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven. KnoppenMet behulp van de knoppen kan er snel en efficiënt worden gewerkt in de factuur.
InfoDe informatie die rechtsboven in het scherm wordt weergegeven, wordt automatisch bijgewerkt door het intoetsen en/of bewerken van de factuurregels. In de tab Factuurregels is de informatie uitgebreid met: ArtikelVan het artikel wordt de volgende informatie getoond:
Bewerkingsmodus: Regel bewerkenRegelnr.Het regelnummer begint voor iedere factuur met 1 en wordt bij iedere regel automatisch met 1 opgehoogd. Het is niet mogelijk om zelf het regelnummer aan te passen. Artikelcode
Minox kent een aantal regelsoorten:
Voor een bestaande factuurregel kan de artikelcode niet worden gewijzigd. De regel kan wel worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangemaakt. DatumDe datum heeft momenteel (nog) geen functie in Minox en standaard is deze kolom dan ook uitgeschakeld. OmschrijvingVoor artikelen met een artikelomschrijving (in de stamgegevens), wordt de kolom Omschrijving overgeslagen. De cursor gaat in dat geval direct naar de kolom Aantal. Het is mogelijk om (bijvoorbeeld met Shift+Tab) terug te gaan naar de Omschrijving en deze aan te passen. Is er geen artikelomschrijving ingegeven in de stamgegevens van het artikel dan stopt de cursor automatisch in deze kolom. Het is mogelijk om dan alsnog een omschrijving in te toetsen.
AantalHet is mogelijk om een artikel te factureren zonder dat er een aantal wordt ingetoetst. In de stamgegevens van het artikel kan worden aangegeven of er aantallen van toepassing zijn voor het betreffende artikel. Indien in dit veld gekozen is voor N (nee), dan is deze kolom Aantal, voor dat artikel nooit te benaderen. Er kan dan alleen een bedrag worden ingegeven in de kolom Bedrag.
EenheidDe Eenheid heeft momenteel (nog) geen functie in Minox en standaard is deze kolom dan ook uitgeschakeld. PrijsIndien er een artikelcode is ingegeven, wordt de kolom Prijs overgeslagen indien er een verkoopprijs aanwezig is. De juiste verkoopprijs voor deze debiteur wordt automatisch getoond. Een en ander is afhankelijk van gemaakte prijsafspraken. De cursor gaat in dat geval direct naar de kolom BTW. Het is mogelijk om (bijvoorbeeld met Shift+Tab) terug te gaan naar de Prijs en deze eventueel aan te passen. Is er geen verkoopprijs ingegeven in de stamgegevens van het artikel dan stopt de cursor automatisch in deze kolom. Het is mogelijk om dan alsnog een prijs in te toetsen. In de stamgegevens van het artikel kan worden aangegeven of er aantallen van toepassing zijn voor het betreffende artikel. Indien in dit veld gekozen is voor N (nee), dan is deze kolom voor dat artikel nooit te benaderen. Er kan dan alleen een bedrag worden ingegeven in de kolom Bedrag. Indien in de basisgegevens van het artikel is aangegeven dat er sprake is van een "Prijs per" dan kan op de factuur een indicatie worden afgedrukt. Voorwaarde hiervoor is dat in documentteksten de optie "Indicatie Prijs per" is aangevinkt (zie de tab Documenten in Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie).
KortingspercentageIndien er kortingsafspraken voor deze debiteur zijn gemaakt, verschijnt automatisch een kortingspercentage in deze kolom. Het veld wordt automatisch overgeslagen. Met Shift+Tab is het mogelijk om terug te gaan naar de kolom Kortingspercentage en kan het percentage worden aangepast. In de stamgegevens van het artikel kan worden aangegeven of er aantallen van toepassing zijn voor het betreffende artikel. Indien in dit veld gekozen is voor N (nee), dan is deze kolom voor dat artikel nooit te benaderen. Er kan dan alleen een bedrag worden ingegeven in de kolom Bedrag.
BedragIndien er een aantal is ingetoetst, wordt deze kolom automatisch overgeslagen. De kolom bedrag wordt dan als volgt berekend: (Aantal x Inhoud : Prijs per) x Prijs - Kortingspercentage = Bedrag. Is er geen aantal ingegeven dan kan men een (totaal)bedrag intoetsen in deze kolom.
|
FACTUUR VOOR:DebiteurAutomatisch worden het debiteurennummer en de debiteurennaam van de te verwerken factuur hier getoond. UITVOER:Standaard is de optie aangevinkt die bij de laatst verwerkte factuur is gebruikt. Het is mogelijk om bij het verwerken af te wijken van de standaard uitvoer.
OPTIES:DatumAutomatisch staat hier de boekingsdatum die is ingegeven bij het opstarten van de administratie. Het is mogelijk om een andere datum in te toetsen. De ingetoetste datum wordt afgedrukt op de factuur en wordt gebruikt bij de doorboeking naar de financiële administratie. Deze datum hoeft niet per se in de periode te vallen die hierna wordt ingetoetst.
|
![]() | Omschrijving | |
---|---|---|
![]() |
|
Evenals Incassodatum, is dit veld alleen van toepassing als je gebruik maakt van de module Minox Incasso. Automatisch verschijnt hier het aantal dagen, dat je de laatste keer hebt gebruikt.
De incassotermijn bepaalt de Incassodatum. Vóór de afschrijving van incasso moet je de debiteur informeren over het exacte bedrag en de exacte datum van de incasso.
Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de juiste termijnen en voorwaarden voor het gebruik van Incasso batches. Raadpleeg hiervoor je bank. |
Aan de hand van de Datum en de Incassotermijn wordt automatisch deze Incassodatum bepaald. Je kunt de Incassodatum alleen aanpassen door de Incassotermijn aan te passen.
Nadat de facturering is afgesloten, worden de facturen verwerkt in de financiële administratie.
Is het betreffende verkoopboek tijdens het doorboeken in gebruik (bijvoorbeeld op een ander werkstation), verschijnt het onderstaande venster.
Je kunt kiezen voor:
| In het venster wordt weergegeven welke gebruiker in het Verkoopboek aanwezig is. Nadat deze gebruiker het dagboek heeft gesloten, kun je de factuur alsnog verwerken. |
| De factuur wordt opgeslagen maar nog niet verwerkt. Bij het verwerken van een volgende factuur zal het programma deze factuur ook verwerken. |