Kaart
Aan de rechterkant van het scherm, wordt de kaart getoond van de (in de lijst geselecteerde) crediteur. Bovenin zijn de volgende knoppen beschikbaar. Indien in de geopende tab een knop niet beschikbaar is, wordt deze grijs weergegeven.
Navigatie en Knoppen
Expand | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Navigatie
Knoppen
|
Indien in de geopende tab een knop niet beschikbaar is, wordt deze grijs weergegeven. |
Het Tabblad Algemeen
Expand | ||
---|---|---|
| ||
In de tab Algemeen worden enkele basisgegevens van de crediteur weergegeven waaronder naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail en IBAN. Je kunt hier geen gegevens wijzigen. Ga voor het wijzigen van crediteur stamgegevens naar Onderhoud | Crediteuren. |
Het tabblad Saldi
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Crediteurennr., Naam en PlaatsBovenin het scherm worden het crediteurennummer, de naam en de plaats van de opgevraagde crediteur weergegeven. PeriodeAlle perioden en de omschrijvingen hiervan worden automatisch weergegeven. Het aantal perioden wordt opgegeven bij het aanmaken van een administratie. Inkopen huidig boekjaar & vorig boekjaarAlle bruto bedragen uit het inkoopboek (inclusief BTW) worden bij elkaar opgeteld en in deze kolommen getoond. Het eindsaldo wordt onderaan vermeld. Betalingen huidig boekjaar & vorig boekjaarAlle betalingen uit de kas- en bankboeken worden bij elkaar opgeteld en in deze kolommen getoond. Het eindsaldo wordt onderaan vermeld. Saldo huidig boekjaar & vorig boekjaarPer periode wordt in deze kolommen het saldo (= Inkopen - Betalingen) getoond. Het eindsaldo wordt onderaan vermeld. Cumulatief huidig boekjaar & vorig boekjaarPer periode wordt in de kolommen Saldo het saldo (= Inkopen - Betalingen) getoond. In deze kolommen wordt per boekjaar het cumulatieve saldo getoond. TotalenVan alle kolommen worden de bedragen opgeteld. Automatisch worden deze totalen hier vermeld. |
Het tabblad Openstaande posten
Expand | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
In dit tabblad kun je doormiddel van de knop instellingen bepalen welke kolommen zichtbaar zijn.
Bewerken
Openstaande postVan iedere openstaande post worden de volgende gegevens getoond: Factuurnr.Het factuurnummer waarmee de openstaande post van de crediteur is ingeboekt. FactuurdatumDe datum waarmee de openstaande post van de crediteur is ingeboekt. VervaldatumDe vervaldatum wordt automatisch berekend door middel van de betalingsconditie die is ingegeven bij de basisgegevens van de crediteur. Indien de vervaldatum is verstreken, kan de openstaande post in aanmerking komen voor een automatische betaling. Een en ander hangt af van de instellingen in de basisgegevens van een crediteur. FactuurbedragHier staat het saldo van de openstaande post in de vreemde valuta (indien van toepassing). In de kolom Saldo staat het bedrag in de boekhoudvaluta. Betaald bedragHet bedrag dat reeds betaald is van de openstaande post van de crediteur. Deze kolom wordt gebruikt om het openstaande bedrag (saldo) te kunnen berekenen: Factuurbedrag - Betaald bedrag = Saldo. SaldoHier staat het saldo van de openstaande post in de boekhoudvaluta. De volgende berekening wordt gemaakt: Factuurbedrag - Betaald bedrag = Saldo. Het veld is leeg (0.00) indien de post in zijn geheel is betaald. Indien u deze zogenaamde nulposten niet wilt zien, kunt u de optie Nulposten onderdrukken aanklikken. Het saldo dat hier vermeld staat, komt ook weer terug in een van de kolommen OP1, OP2, OP3 of OP3+. In welke kolom het saldo terugkomt, is afhankelijk van de het aantal dagen dat is ingegeven bij OP-termijn 1, OP-termijn 2 en OP-termijn 3 van het bijbehorende inkoopboek (zie Onderhoud → Algemeen → Dagboeken). Betalingsconditienr.De gebruikte betalingsconditie wordt weergegeven. MemoIn het veld Memo kunt u een extra tekst invoeren over (het blokkeren van) een openstaande post. Opties en TotalenTotalenOnderaan het scherm worden automatisch de totalen berekend van de kolommen Factuurbedrag, Betaald bedrag en Saldo. Nulposten onderdrukkenDoor deze optie aan te vinken worden de zogenaamde nulposten (posten die in zijn geheel zijn voldaan) niet getoond op het scherm. Vreemde valutaEr kan worden gekozen voor het tonen van openstaande posten in EUR (de boekhoudvaluta) of openstaande posten in Vreemde valuta. Naast de kolommen die altijd worden getoond, worden standaard in het scherm van EUR (de boekhoudvaluta) andere kolommen getoond dan in het scherm van de Vreemde valuta. Knoppen
|
Het tabblad Mutaties
Expand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
De regels tonen de in het boekingsprogramma ingegeven informatie.
|
Het tabblad Stamgegevens
Expand | ||
---|---|---|
| ||
De relevante stamgegevens van de crediteur worden hier getoond. Een verdere beschrijving van de getoonde velden vind je in Onderhoud | Crediteuren. |