Bewerken Image Modified | Door te kiezen voor Bewerken, is het mogelijk om gegevens voor de openstaande post te wijzigen. Crediteuren- en factuurnummerAutomatisch worden van de geselecteerde regel het crediteurennummer en het factuurnummer getoond. BlokkerenDoor Blokkeren aan te vinken, kunt u aangeven dat een openstaande post niet automatisch moet worden betaald. Bij het programma Automatische betalingen is een keuzemogelijkheid voor het wel of niet meenemen van geblokkeerde posten. Op een Openstaande postenlijst ziet u dat een post geblokkeerd is, doordat er een "B" staat in de kolom Blokkeren. U dient dan bij het afdrukken te kiezen voor de optie "Geblokkeerde posten afdrukken" en "Uitgebreid overzicht". Door een post te blokkeren, zal voor de regel deze icoon verschijnen: Image Modified MemoIn het veld Memo kunt u een extra tekst invoeren over (de aanmaningen en/of het blokkeren van) een openstaande post. Betalingsconditienr.De gebruikte betalingsconditie wordt weergegeven en kan desgewenst worden aangepast. |
Info |
---|
TIP: Als een Openstaande post wordt geselecteerd kan de mutatie van deze openstaande post - desgewenst - gemakkelijk worden opgevraagd en/of gewijzigd. Na selectie van de openstaande post, klik je op de tab Mutaties. De bijbehorende mutatie is dan automatisch geselecteerd. Hierdoor gaat het eventueel aanpassen van een mutatie veel sneller! |
Openstaande postVan iedere openstaande post worden de volgende gegevens getoond: Factuurnr.Het factuurnummer waarmee de openstaande post van de crediteur is ingeboekt. FactuurdatumDe datum waarmee de openstaande post van de crediteur is ingeboekt. VervaldatumDe vervaldatum wordt automatisch berekend door middel van de betalingsconditie die is ingegeven bij de basisgegevens van de crediteur. Indien de vervaldatum is verstreken, kan de openstaande post in aanmerking komen voor een automatische betaling. Een en ander hangt af van de instellingen in de basisgegevens van een crediteur. FactuurbedragHier staat het saldo van de openstaande post in de vreemde valuta (indien van toepassing). In de kolom Saldo staat het bedrag in de boekhoudvaluta. Betaald bedragHet bedrag dat reeds betaald is van de openstaande post van de crediteur. Deze kolom wordt gebruikt om het openstaande bedrag (saldo) te kunnen berekenen: Factuurbedrag - Betaald bedrag = Saldo. SaldoHier staat het saldo van de openstaande post in de boekhoudvaluta. De volgende berekening wordt gemaakt: Factuurbedrag - Betaald bedrag = Saldo. Het veld is leeg (0.00) indien de post in zijn geheel is betaald. Indien u deze zogenaamde nulposten niet wilt zien, kunt u de optie Nulposten onderdrukken aanklikken. Het saldo dat hier vermeld staat, komt ook weer terug in een van de kolommen OP1, OP2, OP3 of OP3+. In welke kolom het saldo terugkomt, is afhankelijk van de het aantal dagen dat is ingegeven bij OP-termijn 1, OP-termijn 2 en OP-termijn 3 van het bijbehorende inkoopboek (zie Onderhoud → Algemeen → Dagboeken). Betalingsconditienr.De gebruikte betalingsconditie wordt weergegeven. MemoIn het veld Memo kunt u een extra tekst invoeren over (het blokkeren van) een openstaande post. Opties en TotalenTotalenOnderaan het scherm worden automatisch de totalen berekend van de kolommen Factuurbedrag, Betaald bedrag en Saldo. Nulposten onderdrukkenDoor deze optie aan te vinken worden de zogenaamde nulposten (posten die in zijn geheel zijn voldaan) niet getoond op het scherm. Vreemde valutaEr kan worden gekozen voor het tonen van openstaande posten in EUR (de boekhoudvaluta) of openstaande posten in Vreemde valuta. Naast de kolommen die altijd worden getoond, worden standaard in het scherm van EUR (de boekhoudvaluta) andere kolommen getoond dan in het scherm van de Vreemde valuta |